白韫六16日交代廉政公署在酬酢审计开支改善措施时指,廉署防贪处已成立内部审计小组,两名拥有会计师资格的总防贪主任及高级防贪主任,负责全署内部审计工作,确保酬酢安排符合署方规定,负责执行处以外全公署的审计工作,审视开支,并会直接向他负责。
白韫六指出,廉署已全面落实审计报告及独立检讨委员会对廉署公务酬酡外访及馈赠安排的建议,例如,廉署职员申请酬酢开支时,需要使用同一份表格,所有的饮品、小食或自备的酒水,亦要计入开支,廉署又会减少对外送赠纪念品,而纪念品都必定印有廉署标志,外访安排亦尽量简约。
对于有关前廉政专员汤显明的案件,他表示仍在进行当中,进度正常,由于每个个案的复杂程度不一,有些涉及海外取证,因此部分个案调查需时较长。他又指,廉署早前要求索取帐委会报告,是出于好意,希望帮对方核对当中的资料,因为不同证人在不同的聆讯场合,论述未必一致。(转载:中纪委、监察部网站)